Governance
公司治理
內部稽核組織
Internal Audit Department
- 本公司內部稽核為獨立單位,隸屬於董事會;除向審計委員會報告稽核業務外,並列席董事會報告。
- 內部稽核協助董事會及經理人,檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量運作之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保公司內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制度之依據。
- 稽核業務係依據風險評估結果訂定年度稽核計畫執行,另視需要進行專案稽核。
- 內部稽核覆核各單位及子公司所執行的自行評估,併同所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,提供董事會及管理階層評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。
- 內部稽核配置專任稽核人員,稽核主管之任免經董事會通過。
獨立董事與內部稽核主管溝通情形
日 期 | 溝通重點 |
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114.07.04 | 1. 114 年度3~6 月內部稽核計畫執行情形。 |
114.04.09 | 1. 113 年度內部控制制度聲明書。 2. 114 年度1~2 月內部稽核計畫執行情形。 |